06/10/2026 12:24:27 - 06/10/2026 12:24:27 - 24 Okunma

Fakültemiz Kurumsal Yönetişim ve Risk Yönetimi Komisyonu 05/10/2026 tarihi saat 12:30'da toplanmıştır.05 Mart 2025 tarih ve 32832 sayılı Resmi Gazete’de "Kamu İç Kontrol Yönetmeliği" yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin 19. maddesi;  “Harcama yetkilisi, iç kontrol ve risk koordinatörü olarak görevlendireceği bir yardımcısının, yardımcısı yoksa hiyerarşik olarak kendisine en yakın kademedeki bir görevlinin koordinatörlüğünde, harcama birimindeki alt birim yöneticileri ve personelin katılımlarıyla birim faaliyetlerine ilişkin mevcut durumun Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu değerlendirir ve uyumu sağlayacak veya güçlendirecek tedbirleri içeren birim Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum eylem planını yürürlüğe koyar.” hükmünü amirdir.
Aynı Yönetmeliğin Geçici 1. maddesinde ise;  “Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum eylem planları, bu Yönetmeliğin yayımlanmasını takip eden yılın başından itibaren kademeli olarak her yıl idarece belirlenecek en az üç harcama biriminde olmak üzere en geç 1/1/2028 tarihine kadar idarenin tüm birimlerinde hazırlanır ve yürürlüğe konulur.” denilmektedir. Bu doğrultuda, birimimiz uyum eylem planı hazırlanmıştır.

Kamu İç Kontrol Uyum Planı

Facebook Twitter Google Plus
.
.
Bilgi Yönetim Sistemi
Erasmus Koordinatörlüğü
Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü
Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Performans Analiz Sistemi
Öğrenci E-posta Girişi
Personel E-posta Girişi
Trakya Üniversiteiler Birliği
Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü
KLU Mezunlar Portalı
Öğrenci Bilgi Sistemi